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上市公司財(cái)報(bào)內(nèi)控領(lǐng)域明確 嚴(yán)打財(cái)務(wù)造假審計(jì)舞弊

2022-03-19 07:26  來源:證券時(shí)報(bào)

    證券時(shí)報(bào)記者 賀覺淵

    3月18日,財(cái)政部、證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步提升上市公司財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制有效性的通知》?!锻ㄖ诽岢?,要重點(diǎn)關(guān)注“關(guān)鍵少數(shù)”舞弊導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)告重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn),并建立有效的反舞弊機(jī)制。實(shí)施有效措施,確保上市公司與其控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方不違反法律法規(guī)和公司章程干涉上市公司的運(yùn)作。

    內(nèi)部控制特別是財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制,是加強(qiáng)財(cái)會監(jiān)督、遏制財(cái)務(wù)造假、提高上市公司會計(jì)信息質(zhì)量的重要基礎(chǔ)?!锻ㄖ分赋?,部分上市公司仍存在對內(nèi)部控制重視程度不夠、內(nèi)部控制缺陷標(biāo)準(zhǔn)不恰當(dāng)、內(nèi)部控制評價(jià)和審計(jì)未充分發(fā)揮應(yīng)有作用等問題。

    針對當(dāng)前多發(fā)的上市公司財(cái)務(wù)造假和相關(guān)內(nèi)部控制缺陷,《通知》指出,應(yīng)提升上市公司財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制有效性,主要目標(biāo)是評估和應(yīng)對為迎合市場預(yù)期或特定監(jiān)管要求、謀取以財(cái)務(wù)業(yè)績?yōu)榛A(chǔ)的私人報(bào)酬最大化、騙取外部資金、侵占資產(chǎn)、違規(guī)擔(dān)保、內(nèi)幕交易、操縱市場等動(dòng)機(jī),對財(cái)務(wù)報(bào)告信息作出虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的風(fēng)險(xiǎn),特別是防范上市公司董事、監(jiān)事、高級管理層和實(shí)際控制人等“關(guān)鍵少數(shù)”的舞弊風(fēng)險(xiǎn)。

    《通知》進(jìn)一步明確了提升上市公司財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制有效性的7個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域,分別是資金資產(chǎn)活動(dòng)相關(guān)舞弊和錯(cuò)報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)與控制、收入相關(guān)舞弊和錯(cuò)報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)與控制、成本費(fèi)用相關(guān)舞弊和錯(cuò)報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)與控制、投資活動(dòng)相關(guān)舞弊和錯(cuò)報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)與控制、關(guān)聯(lián)交易相關(guān)舞弊和錯(cuò)報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)與控制、重要風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)和重大風(fēng)險(xiǎn)事件相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)與控制、財(cái)務(wù)報(bào)告編制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)與控制。

    其中,資金資產(chǎn)活動(dòng)相關(guān)舞弊和錯(cuò)報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)與控制方面,要加強(qiáng)資金資產(chǎn)管理舞弊風(fēng)險(xiǎn)評估與控制。一方面,關(guān)注為侵占資金資產(chǎn)、粉飾財(cái)務(wù)報(bào)表等目的,偽造、篡改或銷毀原始憑證,隱瞞、截留或侵占收入,私簽支票,盜用印鑒,違規(guī)提現(xiàn),虛列費(fèi)用,設(shè)賬外賬、小金庫,偽造或篡改銀行單據(jù),資產(chǎn)私用,違規(guī)擔(dān)保等相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。另一方面,關(guān)注不相容崗位的有效分離,資金資產(chǎn)交易真實(shí)性,賬賬、賬證、賬實(shí)一致性等相關(guān)內(nèi)部控制流程和控制措施的有效性。

    《通知》還提出,要加強(qiáng)資金資產(chǎn)活動(dòng)相關(guān)賬戶及財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)評估與控制。關(guān)注貨幣資金、固定資產(chǎn)、在建工程、存貨、無形資產(chǎn)、長期股權(quán)投資等報(bào)表項(xiàng)目或類別下資金與資產(chǎn)相關(guān)賬戶的發(fā)生額、準(zhǔn)確性、確認(rèn)時(shí)點(diǎn)、計(jì)量金額以及列報(bào)風(fēng)險(xiǎn);關(guān)注資金歸集管理、銀行賬戶管理、票據(jù)管理、支付與授權(quán)審批管理、資產(chǎn)管理、壞賬管理、擔(dān)保管理等控制措施的有效性;

    關(guān)注違規(guī)占用資金的風(fēng)險(xiǎn),加強(qiáng)對大股東借款、擔(dān)保、投融資等活動(dòng)的審核、追蹤、預(yù)警和披露的控制。

    投資活動(dòng)相關(guān)舞弊和錯(cuò)報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)與控制方面,要加強(qiáng)投資活動(dòng)舞弊風(fēng)險(xiǎn)評估與控制。關(guān)注為完成業(yè)績對賭、業(yè)績承諾、滿足股權(quán)激勵(lì)行權(quán)條件、符合市場預(yù)期業(yè)績等目的,以投資活動(dòng)為名進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表粉飾以及其他影響交易真實(shí)性、價(jià)格公允性的風(fēng)險(xiǎn);關(guān)注對交易標(biāo)的真實(shí)性、交易價(jià)格公允性、交易信息披露真實(shí)完整性等內(nèi)部控制流程和控制措施的有效性。

    財(cái)務(wù)報(bào)告編制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)與控制方面,要重點(diǎn)關(guān)注“關(guān)鍵少數(shù)”舞弊導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)告重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn),并建立有效的反舞弊機(jī)制。實(shí)施有效措施,確保上市公司與其控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方不違反法律法規(guī)和公司章程干涉上市公司的運(yùn)作;形成有效機(jī)制,確保股東(大)會、董事會、監(jiān)事會、管理層在決策、執(zhí)行和監(jiān)督等方面的分工和制衡,完善公司治理;明確董事會、管理層與相關(guān)部門在反舞弊工作中的職責(zé)權(quán)限,建立舞弊線索的發(fā)現(xiàn)、舉報(bào)、調(diào)查、處理、報(bào)告和糾正程序,確保舉報(bào)、投訴渠道通暢。

    《通知》還強(qiáng)調(diào),上市公司作為第一責(zé)任人,要確保財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制有效實(shí)施。上市公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范和通知要求,建立健全內(nèi)部控制制度,科學(xué)、客觀認(rèn)定內(nèi)部控制缺陷,重點(diǎn)對7個(gè)領(lǐng)域的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制有效性進(jìn)行評價(jià),出具年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告。

    《通知》明確,政府監(jiān)管部門將形成合力,強(qiáng)化對上市公司和會計(jì)師事務(wù)所監(jiān)管。財(cái)政部、證監(jiān)會等監(jiān)管部門將加強(qiáng)對上市公司內(nèi)部控制有效性評估和會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查,重點(diǎn)關(guān)注上市公司財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制有效性情況、內(nèi)部控制信息披露情況和內(nèi)部控制重大缺陷整改情況,加大對財(cái)務(wù)造假和審計(jì)舞弊案例的處罰力度。

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