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財政部和證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)文 強調(diào)防范財報內(nèi)控七大風險

2022-03-19 07:14  來源:上海證券報

    財政部和證監(jiān)會近日發(fā)布的《關(guān)于進一步提升上市公司財務報告內(nèi)部控制有效性的通知》(下稱《通知》)提出,將加強對上市公司實施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范的管理、指導和監(jiān)督,規(guī)范會計師事務所內(nèi)部控制審計行為,提升上市公司財務報告內(nèi)部控制有效性和會計信息質(zhì)量,強化資本市場領(lǐng)域財會監(jiān)督力度。

    《通知》稱,針對當前多發(fā)的上市公司財務造假和相關(guān)內(nèi)部控制缺陷,提升上市公司財務報告內(nèi)部控制有效性,主要目標是評估和應對為迎合市場預期或特定監(jiān)管要求、謀取以財務業(yè)績?yōu)榛A(chǔ)的私人報酬最大化、騙取外部資金、侵占資產(chǎn)、違規(guī)擔保、內(nèi)幕交易、操縱市場等動機,對財務報告信息作出虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的風險,特別是防范上市公司董事、監(jiān)事、高級管理層和實際控制人等“關(guān)鍵少數(shù)”的舞弊風險。

    《通知》明確了資金資產(chǎn)活動、收入、成本費用、投資活動、關(guān)聯(lián)交易相關(guān)舞弊和錯報的風險與控制,以及重要風險業(yè)務和重大風險事件、財務報告編制相關(guān)的風險與控制。

    《通知》要求,加強資金資產(chǎn)管理舞弊風險評估與控制。一是關(guān)注為侵占資金資產(chǎn)、粉飾財務報表等目的,偽造、篡改或銷毀原始憑證,隱瞞、截留或侵占收入,私簽支票,盜用印鑒,違規(guī)提現(xiàn),虛列費用,設(shè)賬外賬、小金庫,偽造或篡改銀行單據(jù),資產(chǎn)私用,違規(guī)擔保等相關(guān)風險。二是關(guān)注不相容崗位的有效分離,資金資產(chǎn)交易真實性,賬賬、賬證、賬實一致性等相關(guān)內(nèi)部控制流程和控制措施的有效性。

    《通知》還要求,加強收入舞弊風險的評估與控制。一是關(guān)注為粉飾財務報表等目的虛增收入或提前確認收入,為報告期內(nèi)降低稅負、轉(zhuǎn)移利潤等目的少計收入或延后確認收入等相關(guān)風險。二是關(guān)注客戶資信調(diào)查,交易合同商業(yè)背景的真實性,資金資產(chǎn)交易的真實性,銷售模式的合理性和交易價格的公允性等內(nèi)部控制流程和控制措施的有效性。

    《通知》強調(diào),上市公司作為第一責任人,要確保財務報告內(nèi)部控制有效實施。上市公司應當根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范和本通知要求,建立健全內(nèi)部控制制度,科學、客觀認定內(nèi)部控制缺陷,重點對上述7個領(lǐng)域的財務報告內(nèi)部控制有效性進行評價,出具年度內(nèi)部控制評價報告。

    財政部、證監(jiān)會等監(jiān)管部門將加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、形成工作合力,加強對上市公司內(nèi)部控制有效性評估和會計師事務所執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查,重點關(guān)注上市公司財務報告內(nèi)部控制有效性情況、內(nèi)部控制信息披露情況和內(nèi)部控制重大缺陷整改情況,加大對財務造假和審計舞弊案例的處罰力度,不斷增強上市公司財務報告內(nèi)部控制有效性,持續(xù)提升監(jiān)管效能。

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